問題已解決

老師,建筑公司與開發(fā)商簽的清包合同,建筑公司又將勞務(wù)分包給一家勞務(wù)公司,建筑公司交增值稅時可以按減除分包款后的差額計稅,那減除的這部分分包款,建筑公司可以開專票給開發(fā)商嗎?比如建筑公司收開發(fā)商100萬,支付給勞務(wù)公司80萬,建筑公司按(100—800)*3%交增值稅,建筑公司可以開100萬的專票給開放商嗎?

84785033| 提問時間:2022 12/12 16:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ?你是屬于建筑公司的話; 你分包出去 ; 那你 到時可以開專票出去的哈? ?
2022 12/12 16:49
84785033
2022 12/12 16:51
就是可以收款的全部金額開專票是嗎?我看那個勞務(wù)派遣公司的差額計稅 那部分差額是只能開普票的
meizi老師
2022 12/12 16:52
你好1; 是的; 你可以開專票出去的;? ? 你不是勞務(wù)派遣的哇; 你是建筑公司 可以開專票的??
84785033
2022 12/12 16:56
我開100萬的專票,那發(fā)票上顯示的就是100萬/1.03*0.03的稅額,那我怎么樣申報才只交20萬/1.03*0.03的稅呢?
meizi老師
2022 12/12 16:58
你好;? ? ?你申報 時候 正常報稅? 開票稅率 - 預(yù)交的稅費(fèi)? 即可;? ??
84785033
2022 12/12 17:00
按開票金額申報,那交稅金額就是的100萬/1.03*0.03啊
meizi老師
2022 12/12 17:03
你好;? ?你們是簡易計稅嗎 ?? ? ?你們? ?如果是簡易計稅; 你就沒法抵扣進(jìn)項稅的??
84785033
2022 12/13 08:49
是不抵扣進(jìn)項的
meizi老師
2022 12/13 08:50
你好;? 不抵扣; 你含稅計入 成本 或者費(fèi)用去即可;? ? ;? ?報 增值稅是 按不含稅金額來報即可;? ??100萬/1.03*0.03
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