問題已解決

公司之前拉錯了信息申報個稅,現(xiàn)在員工申訴了,請問應(yīng)該去稅務(wù)局如何處理?步驟是啥?

84784993| 提問時間:2022 12/13 12:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下,你們自己修改不了嘛,自然電子稅務(wù)局選擇所屬期,然后找下面的綜合所得申報,找左邊的報表報送右邊的更正申報,自己修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報表公章去稅務(wù)局大廳那邊就可以到。
2022 12/13 12:13
84784993
2022 12/13 12:18
查不到,兩年多的事情了,公司地址也搬遷了,目前去稅局假設(shè)查出來是不是要在稅局更正申報?
郭老師
2022 12/13 12:19
是的是的,是這么做的。
84784993
2022 12/13 12:25
然后工資不是也屬于成本,那這屬于多做成本了,到時候多做的成本這塊怎么調(diào)?調(diào)哪個表?調(diào)季度的企業(yè)所得稅報表還是匯算清繳的表?這塊不懂,麻煩老師指教一下更改個稅申報后的流程
郭老師
2022 12/13 12:26
你好,職工薪酬明細(xì)表里面有一個工資第一行,稅收金額和實際金額減去就可以的,需要納稅調(diào)增的。
郭老師
2022 12/13 12:26
應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,如果當(dāng)時只付了錢怎么做的?支付的分錄怎么做的?
84784993
2022 12/13 12:34
更改匯算清繳的職工薪酬明細(xì)表,賬載和實際都減去多做的成本,然后多做的成本做納稅調(diào)增補企業(yè)所得稅是這個意思嗎?然后補交的企業(yè)所得稅相應(yīng)再做一筆分錄就好了,是這個意思嗎?
郭老師
2022 12/13 12:34
是的,是這個意思,是這么做的
84784993
2022 12/13 12:48
不用更改企業(yè)所得稅預(yù)繳報表,直接更正匯算清繳的表就行了哈?
郭老師
2022 12/13 12:49
你好,可以的,可以不用修改的。
84784993
2022 12/13 13:36
好的,謝謝
郭老師
2022 12/13 13:42
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~