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當(dāng)時入賬沒有寫稅額多少,現(xiàn)在要退按金,我也是原金額退,不用另外寫稅額來抵銷項?

84785045| 提問時間:2022 12/13 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時繳納的還是營業(yè)稅
2022 12/13 14:43
84785045
2022 12/13 14:52
好的謝謝,這個單元是我們賣給A,再租回來出租給B的,我們付給A租金4000,轉(zhuǎn)租給B收5000,5000可以用來抵減房產(chǎn)稅的計稅基數(shù)?
郭老師
2022 12/13 14:56
不可以抵扣不了 房東繳納房產(chǎn)稅,你們單位不需要繳納。
84785045
2022 12/13 15:03
寫字樓的租金減去5000再乘以12%?
郭老師
2022 12/13 15:04
你好,不是的,出租收入金額乘以12%,小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)可以減半, 他沒有扣除項目。
84785045
2022 12/13 15:06
因為我看到前任就是這樣計算的,寫字樓租金+停車租金-返租的租金,我們是簡易計稅
84785045
2022 12/13 15:07
5000租金是當(dāng)主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 12/13 15:08
返租的租金是什么業(yè)務(wù)的?
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