問題已解決
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
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速問速答可以的,但是這個分包是異地的嗎?如果是異地的話,他也得遇皎,他的預交所屬期應該選擇11月份才行。
2022 12/15 17:10
84784998
2022 12/15 17:12
那他勞務如果沒有辦理異地預繳就不可以填是嗎?那個勞務票還可以在申報增值稅及附加時填寫在附表一的第12欄嗎?
郭老師
2022 12/15 17:14
不可以
回企業(yè)所在地的可以。
84784998
2022 12/15 17:31
回企業(yè)所在地的可以是指??我這次不填寫上去,等后面他開勞務普票回來了,我再填到附表一的第12欄去行不?
郭老師
2022 12/15 17:33
你好,比如你企業(yè)所在地是a,然后你們在b施工預交
你在B不可以抵扣在a就可以。
84784998
2022 12/15 17:43
這個工程就是異地項目,在異地施工的,怎么回到公司所在機構地?
郭老師
2022 12/15 17:45
那你開了發(fā)票,你不在異地預繳了稅款之后,你再回在企業(yè)所在地不申報了嗎?不申報抵扣了
84784998
2022 12/15 17:49
哦,意思是我現(xiàn)在異地預繳不填這個勞務票的金額上去,回頭公司申報時再填上去附表一抵扣這行了是嗎?
郭老師
2022 12/15 17:51
是的,是這么理解,是這么做的。
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