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在哪里沖減未開票收入
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速問速答是分錄還是填寫申報(bào)?
2022 12/15 17:34
84785042
2022 12/15 17:36
在填寫增值稅納稅申報(bào)表
84785042
2022 12/15 17:42
是不是這樣填寫的
玲老師
2022 12/15 17:45
。開票的時(shí)候無票收入填寫負(fù)數(shù)。
84785042
2022 12/15 18:33
那我上面的表格填對嗎?
玲老師
2022 12/15 18:42
不對? 要是沖減是填寫負(fù)數(shù)才對?
84785042
2022 12/15 18:44
11月份有增加的無票收入呀。
玲老師
2022 12/15 18:51
在哪里沖減未開票收入 不是問沖嗎? ?
你那樣填寫是無票收入申報(bào)?
84785042
2022 12/15 18:57
我現(xiàn)在在報(bào)11月的增值稅,應(yīng)納稅收入:7714900,11月一共開票2855900,其中386400的票是10月份之前已申報(bào)的未開票收入,后來11月份的時(shí)候客戶叫開發(fā)票了。11月填在未開票收入是=7714900-(2855900-386400)。所以是不是,開票收入填寫2855900,未開票收入填寫5245400?
玲老師
2022 12/15 19:01
現(xiàn)在11月份開出來的10月的無票收入的發(fā)票。
把這個(gè)金額填寫在無票收入里,用負(fù)數(shù)填寫。負(fù)數(shù)的386400。
然后這種情況需要去大廳申報(bào)。因?yàn)樨?fù)數(shù)不能通過。
84785042
2022 12/15 19:06
386400的無票收入之前11月15日申報(bào)的時(shí)候申報(bào)過啦
玲老師
2022 12/15 19:23
11月不是無票收入又開發(fā)票了嗎? ? 開票了就填寫在無票收入負(fù)數(shù)? ? 不然不是重復(fù)交稅了嗎??
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