问题已解决
企業(yè)是一般納稅人,有進項加計抵減的優(yōu)惠政策,但會計一直沒做加計抵減分錄,也沒有用這一塊抵過稅,所以電子稅務局里面加計抵減報表里余額很多,如果我現(xiàn)在用加計抵減余額抵稅,怎么做分錄
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你好;? ?意思是你留抵了 ; 那你 現(xiàn)在就做 :借應交稅費-未交增值稅貸其他收益? ?
2022 12/16 10:46
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企業(yè)是一般納稅人,有進項加計抵減的優(yōu)惠政策,但會計一直沒做加計抵減分錄,也沒有用這一塊抵過稅,所以電子稅務局里面加計抵減報表里余額很多,如果我現(xiàn)在用加計抵減余額抵稅,怎么做分錄