问题已解决

老師,你好,我公司是一家物業(yè)公司,有一家合作單位六空公司,是專門負責(zé)招商的,他們收到的物業(yè)費,再轉(zhuǎn)賬給我們,那我們做賬是做往來款還是物業(yè)費?

84785005| 提问时间:2022 12/21 09:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 做物業(yè)費
2022 12/21 09:07
84785005
2022 12/21 09:27
老師,我們沒有開具發(fā)票和收據(jù),應(yīng)該做往來吧,我們只是內(nèi)部往來公司,如果開具了收據(jù)或者發(fā)票的話,那就可以確認物業(yè)費收入!這筆款只是內(nèi)部往來款!
小菲老師
2022 12/21 09:31
同學(xué),你好 六空公司是幫你代收款嗎?
84785005
2022 12/21 09:37
是的,他們跟我們是合作關(guān)系,是負責(zé)給我們招商的公司
84785005
2022 12/21 09:40
他們用他們的號召力來收取這個物業(yè)費
小菲老師
2022 12/21 10:15
同學(xué),你好 對于你們來說,就是物業(yè)費 所以做到物業(yè)費
84785005
2022 12/21 10:26
那老師,我會計分錄該怎么做?
小菲老師
2022 12/21 10:30
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84785005
2022 12/21 10:37
借:銀行存款? ?貸:其他應(yīng)收款\\單位往來\\業(yè)務(wù)往來款 (六空)? ? ?可以嗎?? ?上個月我們的會計是這么做的!
小菲老師
2022 12/21 10:38
同學(xué),你好 這么做不對的
84785005
2022 12/21 10:41
等我方跟協(xié)作單位六空確認好了所有收入,再確認物業(yè)費收入
小菲老師
2022 12/21 10:41
同學(xué),你好 也可以的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取