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其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備1700,如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,分錄

84784983| 提問時(shí)間:2022 12/21 11:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
。借資產(chǎn)減值損失1700,貸壞賬準(zhǔn)備1700。
2022 12/21 11:05
84784983
2022 12/21 11:10
不需要寫利潤分配-未分配利潤嗎
玲老師
2022 12/21 11:12
你好不用的不用的呢?
84784983
2022 12/21 11:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失呢
玲老師
2022 12/21 11:26
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的
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