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出口公司 什么情況轉(zhuǎn)內(nèi)銷 什么情況轉(zhuǎn)免稅處理
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速問速答你好;? ?比如說
符合下列三種情況需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
1.外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
2.外貿(mào)企業(yè)已申報(bào)退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
3.外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè),在批準(zhǔn)變更退稅計(jì)算方法次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),可將原計(jì)入出口庫存賬的且未申報(bào)免退稅的出口貨物向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請《出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
以在線申報(bào)為例,打開電子稅務(wù)局--我要辦稅--證明開具--開具出口退(免)稅證明--出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明開具。
? ?根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法〉有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào))第五條第八項(xiàng)規(guī)定:“出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進(jìn)行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報(bào)退(免)稅,適用免稅政策。已申報(bào)退(免)稅的,應(yīng)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原申報(bào)
2022 12/21 12:30
84784984
2022 12/21 12:31
如果廠家開票是普票這種情況呢
meizi老師
2022 12/21 12:33
你好;? 廠家開普票 ;? 要開專票給你去退稅勾選哦; 不然 不可以的? ?
84784984
2022 12/21 12:34
我知道普票不行 我想說的如果廠家開了普票 或者專票名稱跟報(bào)關(guān)單不一樣這種情況。 我們怎么處理 是做免稅這筆嗎還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷
meizi老師
2022 12/21 12:34
你好 ;? ?必須要一致哈 ;? ?不然你沒法申請退稅的; 轉(zhuǎn)內(nèi)銷? ?
84784984
2022 12/21 12:35
轉(zhuǎn)內(nèi)銷交稅嗎 那已經(jīng)退稅勾選了 還是可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎
84784984
2022 12/21 12:35
那什么情況下可以轉(zhuǎn)免稅
84784984
2022 12/21 12:42
那如果生產(chǎn)型企業(yè)廠家開普票是轉(zhuǎn)免稅處理嗎
meizi老師
2022 12/21 12:46
你好1; 內(nèi)銷你有 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的 ; 2.? ?是的; 你不符合退稅要求的; 可以申請轉(zhuǎn)內(nèi)銷 ;? ?3.? ?一般情況?生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),在退稅的情況下只有在不退稅不視同內(nèi)銷的情況下才是免稅
84784984
2022 12/21 13:02
不是有票嗎。為什么不能轉(zhuǎn)免稅處理啊 只是名稱不一樣而已 那不能退稅 也應(yīng)該免稅吧
meizi老師
2022 12/21 13:12
你好;? ? ?名稱不一樣;? 你先看你 開的什么業(yè)務(wù)的? ; 如果? 符合免稅的? ?可以申請免稅里面去的??
84784984
2022 12/21 13:13
報(bào)關(guān)叉車 。。開票名稱電動(dòng)叉車 那這個(gè)是免稅還是內(nèi)銷
meizi老師
2022 12/21 13:27
你好;? ? ?叉車這個(gè)你要聯(lián)系稅務(wù)局問下;是否屬于免稅的產(chǎn)品哈? ?; 比如說??只要是已經(jīng)出口報(bào)關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報(bào),須視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。倘若為免稅的產(chǎn)品,也不用做出口免稅申報(bào),只要在增值稅納稅申報(bào)的時(shí)間填寫免稅銷售額,把對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出算入成本就行?
84784984
2022 12/21 13:36
那就是要問稅務(wù)局這個(gè)品名是轉(zhuǎn)免稅還是內(nèi)銷是嗎
meizi老師
2022 12/21 13:38
你好 ;? ?是看你叉車是否是免稅產(chǎn)品 ; 如果是的話 ;? ?那么申請免稅即可 ; 如果是0退稅產(chǎn)品或者是沒有退稅的產(chǎn)品; 就得轉(zhuǎn)內(nèi)銷的? ?
84784984
2022 12/21 13:39
去哪里看 但是之前報(bào)叉車時(shí)候是顯示可以按13個(gè)點(diǎn)退的
84784984
2022 12/21 13:40
那就是說如果退稅那邊顯示13個(gè)點(diǎn)退稅就可以轉(zhuǎn)免稅是嗎 如果退稅顯示0那就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎
meizi老師
2022 12/21 13:42
問下稅務(wù)局 ;問下稅務(wù)局那邊; 因?yàn)閷Σ孳囘@個(gè)不是很清楚? ; 要跟稅務(wù)局 確定下? ?
84784984
2022 12/21 13:42
那我剛才那樣理解是正確嗎
meizi老師
2022 12/21 13:55
你好; 是的;? 你可以這樣理解? ?
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