問題已解決

當(dāng)月付了款,對方下月才開的票,但是我們買進來的已經(jīng)給別人開出票去了,我們這個月成本就沒有,如何入賬,需要暫估嗎,怎么暫估

84784997| 提問時間:2022 12/24 19:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2022 12/24 19:37
84784997
2022 12/24 19:38
應(yīng)付給誰?。课覀円呀?jīng)付款了,付款的時候做的借預(yù)付,貸銀行
84784997
2022 12/24 19:38
怎么會再應(yīng)付呢
小菲老師
2022 12/24 19:38
借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
84784997
2022 12/24 19:39
這樣不是吧預(yù)付給沖了嗎,顯示對方不欠票了呀!
小菲老師
2022 12/24 19:39
同學(xué),你好 暫估成本,就是這么做的
84784997
2022 12/24 19:40
這樣在賬上就顯示這個單位不欠票了是吧
84784997
2022 12/24 19:40
實際下個月紅沖,再做是嗎
小菲老師
2022 12/24 19:41
同學(xué),你好 賬上不顯示,你自己做臺賬
84784997
2022 12/24 19:41
那我要不要放在應(yīng)付賬款,暫估里,這樣那個預(yù)付里也有那個單位顯示欠票呢?
小菲老師
2022 12/24 19:42
同學(xué),你好 這個可以的,你自己定
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