问题已解决
凱勝公司6月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、向甲廠購入原材料20000元,增值稅進(jìn)項稅額2600元,運雜費1000元(不考慮運費抵扣增值稅),款項尚未支付。2、上述材料己驗收入庫,按其實際采購成本轉(zhuǎn)賬。3、倉庫發(fā)出材料35000元,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品20000元,B產(chǎn)品10000元,車間一般消耗使用4000元,廠部消耗1000元。4、分配本月職工工資25000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資4000元,管理部門職工工資1000元。5、計提本月職工福利費,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人福利費1400元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人福利費1400元,車間職工福利費560元,管理部門職工福利費140元。6、計提本月固定資產(chǎn)折1舊4350元,其中車間使用固定資產(chǎn)折1日3100元,管理部門用固定資產(chǎn)折1舊1250元。了、以現(xiàn)金支付車間辦公費用900元。8、將本月制造費用12560元按生產(chǎn)工人工資比例攤配到A、B兩種產(chǎn)品成本中。9、本月A產(chǎn)品全部完工,按其實際生產(chǎn)成本45000元轉(zhuǎn)賬
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你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022 12/25 18:50
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小默老師 
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2022 12/26 09:04
1借,在途物資20000+1000=21000
應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項 2600
貸,應(yīng)付賬款23600
2借,原材料? 21000
貸,在途物資21000
3借,生產(chǎn)成本-A 20000
生產(chǎn)成本-B 10000
制造費用 4000
管理費用1000
貸,原材料35000
4借,
生產(chǎn)成本-A 10000
生產(chǎn)成本-B??10000
制造費用 4000
管理費用1000
貸,應(yīng)付職工薪酬-工資25000
5借,
生產(chǎn)成本-A?1400
生產(chǎn)成本-B? 1400
制造費用? 560
管理費用 140
貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利3500
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小默老師 
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2022 12/26 11:05
6借,制造費用3100
管理費用1250
貸,累計折舊4350
7借,制造費用900
貸,庫存現(xiàn)金900
8借,生產(chǎn)成本-A? 6280
生產(chǎn)成本-B? 6280
貸,制造費用12560
9借,庫存商品-A 45000
貸,生產(chǎn)成本-A45000
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