問題已解決

請(qǐng)教一下老師,12月申報(bào)增值稅時(shí)有未開票收入申報(bào),到1月申報(bào)增值稅時(shí),要不要對(duì)上月未開票收入作處理?還是直接包含在12月的開票收入里面直接申報(bào)即可?

84785029| 提問時(shí)間:2022 12/28 10:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接包含在12月的開票收入里面直接申報(bào)即可
2022 12/28 10:08
84785029
2022 12/28 14:30
無票收入那里已經(jīng)交稅了,那直接含在開票收入里面,豈不是相當(dāng)于又交稅一次了
樸老師
2022 12/28 14:41
同學(xué)你好 對(duì)的 又交一次了
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