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老師,請(qǐng)問我們公司要注銷了?,F(xiàn)在給股東分紅。怎么看分紅的金額是多少?是先分紅還是先還股東投資款呢?公司是盈利的
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速問速答你好,先還股東的投資款,剩余的沒有余額了,看你的未分配利潤和你的銀行存款就可以的,這兩個(gè)應(yīng)該是一樣的。
2022 12/28 11:13
84785024
2022 12/28 11:16
未分配利潤是指資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤的期末余額嗎
郭老師
2022 12/28 11:16
你好是的,是這一個(gè)的。
84785024
2022 12/28 12:40
老師。你說的這句,剩余的沒有余額了,是什么意思?我們這邊股東投資款是500萬元?,F(xiàn)在銀行有560萬左右。意思是先還500嗎。剩下的分紅嗎
郭老師
2022 12/28 12:41
就是你所有的科目都沒有余額啦,你的資產(chǎn)負(fù)債表不得清零
注銷的時(shí)候,你不得把往來科目、囤貨這些固定資產(chǎn)都得清理
有盈利的,你的貨幣資金和未分配利潤余額,剩余的這個(gè)金額分紅。
84785024
2022 12/28 12:42
但是資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤期末余額是,171萬多。為什么和銀行剩余的60萬,不一樣的?
郭老師
2022 12/28 12:43
這個(gè)不一樣,很正常的,貨幣資金是收付實(shí)現(xiàn)制,未分配利潤是權(quán)責(zé)發(fā)生制,你還有其他的科目有余額。
84785024
2022 12/28 12:43
分紅是按哪個(gè)數(shù)哦?
郭老師
2022 12/28 12:44
60只能分這些。其他的也分不下去
84785024
2022 12/28 12:47
我現(xiàn)在已經(jīng)把往來科目都平賬完了?,F(xiàn)在只有庫存現(xiàn)金、銀行存款、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這3項(xiàng)有余額。往來科目、囤貨這些固定資產(chǎn)都得清理:都做賬了。問題是不是出在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅那啦?
84785024
2022 12/28 12:48
我們是符合進(jìn)項(xiàng)加計(jì)低抵減10%政策。所以那些進(jìn)項(xiàng)稅額用不上了。應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目需要平賬的嗎?
郭老師
2022 12/28 12:49
待認(rèn)證做到成本費(fèi)用里面去。
郭老師
2022 12/28 12:49
它不需要抵扣了,也需要清零的。
84785024
2022 12/28 12:51
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng):這個(gè)科目,現(xiàn)在有借方余額
郭老師
2022 12/28 12:51
當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)的?借管理費(fèi)用代應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就是啦。
郭老師
2022 12/28 12:52
加計(jì)扣除的,你把發(fā)生的紅沖。
84785024
2022 12/28 12:59
做到成本費(fèi)用里面:那個(gè)是稅額來的哦,可以做到成本嗎?那這樣是不是得調(diào)增繳納所得稅呀
郭老師
2022 12/28 12:59
你好,那你進(jìn)項(xiàng)不抵扣不就是價(jià)稅合計(jì)多賬相當(dāng)于是普通發(fā)票了,不對(duì)嗎?
84785024
2022 12/28 13:40
有些是成本發(fā)票,有些是費(fèi)發(fā)票來的。大部分是成本發(fā)票。現(xiàn)在入到成本好還是費(fèi)用比較好呢?金額還比較大,有100萬
84785024
2022 12/28 13:44
還有老師,還投資款500萬,是現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)到股東個(gè)人賬戶就可以了嗎?需要從基本戶轉(zhuǎn)出嗎?之前股東投資轉(zhuǎn)入是從基本戶。還是可以從一般戶轉(zhuǎn)嗎?現(xiàn)在我們的錢大部分都在一般戶里
郭老師
2022 12/28 13:46
那你分開具體的哪一些,你自己能分開的,分開分不出來的,都做到管理費(fèi)用。
郭老師
2022 12/28 13:46
直接公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人就可以的,
郭老師
2022 12/28 13:47
一般戶基本戶都可以的。
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