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老師,前兩個月的暫估成本多入了,本月收到發(fā)票入賬,損益調(diào)整,分錄怎么做?

84784974| 提問時間:2022 12/28 15:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 沒有跨年 ;之前成本怎么做的; 我看看怎沖? ?
2022 12/28 15:13
84784974
2022 12/28 15:21
老師,就是剛開始沒收到發(fā)票,先做的暫估入庫,當(dāng)月發(fā)票就開出去了,當(dāng)月成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時暫估的是含稅價,成本就結(jié)轉(zhuǎn)多了。當(dāng)時的分錄是,借:庫存商品-膠圈,貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784974
2022 12/28 15:23
老師,這個月收到發(fā)票,沖完暫估,損益如何調(diào)整
meizi老師
2022 12/28 15:24
你好;? ?那你就紅沖多的部分金額即可 ;? ?借應(yīng)付賬款-暫估 貸庫存商品? ;? ? ?借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)金額;貸庫存商品負(fù)數(shù)金額? ?
84784974
2022 12/28 15:25
老師當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 膠圈
meizi老師
2022 12/28 15:28
你好;? ? ?紅沖對應(yīng)多的部分金額即可;? ??
84784974
2022 12/28 15:29
老師,就是還是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,按照多結(jié)轉(zhuǎn)的金額直接填負(fù)數(shù)對嗎?這個是需要本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候做調(diào)整,還是直接填個憑證調(diào)整就可以
meizi老師
2022 12/28 15:31
你好1; 是的;? 就是先紅沖多的部分庫存商品 ;然后結(jié)轉(zhuǎn)損益成本的? 金額也是做負(fù)數(shù)金額去沖? ?
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