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請問被扣繳的增值稅怎么做賬呢?
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速問速答你好同學,咱是一般納稅人還是小規(guī)模呀?
2022 12/29 15:23
84785035
2022 12/29 15:28
一般納稅人的
李霞老師
2022 12/29 15:45
你好同學,咱第一步先結轉
借應交稅費、應交增值稅銷項稅額,
貸應交稅費應交增值稅進項稅額,
貸,應交稅費-應交增值稅,轉出未交增值稅,
然后計提
借應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅,
貸,應交稅費,未交增值稅。
李霞老師
2022 12/29 15:46
繳納的時候借。應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款。
84785035
2022 12/29 15:58
如果沒有銷項稅呢?
84785035
2022 12/29 16:02
或者進項稅金額少,怎么辦呢?
李霞老師
2022 12/29 16:07
你好同學,咱具體說一下,如果沒有銷項稅的話,不可能產生的增值稅,那么咱就不需要做別的分錄了。
李霞老師
2022 12/29 16:07
進項稅額少,也就是我剛才給你發(fā)的分錄,就是進項稅額少的分錄。
84785035
2022 12/29 16:08
是這樣嗎?
李霞老師
2022 12/29 16:09
你好同學,完全正確的。
84785035
2022 12/29 16:17
但是這樣話,我的? 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額變成負數(shù)了,不對吧?
李霞老師
2022 12/29 16:19
也好,正常的話,第二個分錄,第三個分錄就是你要交的增值稅,你看看金額是不是寫錯了。
84785035
2022 12/29 16:23
金額沒有錯。? 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 第二個分錄就是進項與銷項的差額掛賬的。
李霞老師
2022 12/29 16:41
你好,但是你第一個分錄。里面他倆的差額是400多呀,和第二個分錄完全不一樣
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