問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師上月工資表上個(gè)人社保計(jì)提為6902.33,但是實(shí)際繳納了7376.58,我該怎么補(bǔ)分錄?。?/p>

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/30 10:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 把少扣的 借 其他應(yīng)收款,貸銀行? 下個(gè)月發(fā)工資時(shí)扣下來(lái)?
2022 12/30 10:11
84784973
2022 12/30 10:17
我這個(gè)月先把少計(jì)提的補(bǔ)上怎么提???
玲老師
2022 12/30 10:20
你好。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)付款。
玲老師
2022 12/30 10:21
就等于直接從下個(gè)月的工資里先扣出來(lái)了。
84784973
2022 12/30 10:27
意思說(shuō)我下個(gè)月工資要少發(fā)一點(diǎn)給他們了
84784973
2022 12/30 10:29
關(guān)鍵是這個(gè)明細(xì)很亂,我現(xiàn)在直接想讓公司承擔(dān)了,不從下個(gè)月工資中扣除的!是不是還要補(bǔ)一個(gè)分錄借:管理費(fèi)-社保 ?貸應(yīng)付職工薪酬
玲老師
2022 12/30 10:29
你好 單位承擔(dān)是 借 營(yíng)業(yè)外支出 ,貸銀行?
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