問題已解決
老師,如圖,年末怎么結轉如圖的增值稅啊
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速問速答如果存在未交增值稅
既銷項稅-進項稅大于0
則
借:應該稅費-應該增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2023 01/02 17:43
軟軟老師
2023 01/02 17:44
如果多交
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
84784961
2023 01/02 17:46
如圖,年末是進大于銷,老師年末進項稅和銷項怎么結平啊
軟軟老師
2023 01/02 17:48
那就說明 你們是有進項稅額留抵 那就不用平了 直接掛賬就可以
軟軟老師
2023 01/02 17:50
期末結轉進項稅額抵扣銷項稅額
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)
軟軟老師
2023 01/02 17:52
后面這個分錄是
每月末計提未交增值稅的時候使用的
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