問題已解決

老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會(huì)計(jì)啥也沒做賬,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費(fèi),這個(gè)489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?

84785021| 提問時(shí)間:2023 01/02 18:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費(fèi)用-電費(fèi)489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 01/02 18:50
84785021
2023 01/02 18:52
我們都是開的免稅的發(fā)票出去,
小菲老師
2023 01/02 18:53
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費(fèi)用-電費(fèi)489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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