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老師,22年小規(guī)模納稅人免增值稅,怎么做賬務處理
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速問速答同學你好
借銀行
貸主營業(yè)務收入
2023 01/03 13:07
84785021
2023 01/03 13:10
需要做這一步嗎
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
貸:營業(yè)外收入--政府補助
看增值稅申報表免稅項目有免稅金額,需要和賬里科目余額表 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 的數(shù)據
對起來嗎?
樸老師
2023 01/03 13:19
同學你好
對的
是這樣的
樸老師
2023 01/03 13:19
同學你好
所以不用做增值稅
也直接不用做營業(yè)外收入
84785021
2023 01/03 13:40
看增值稅申報表免稅項目有免稅金額,需要和賬里 的數(shù)據
對起來嗎?
樸老師
2023 01/03 13:44
同學你好
對的
需要對起來
84785021
2023 01/03 14:53
老師,我們收到了錢,但是發(fā)票沒有開出來,要到第二年開,這個怎么賬務處理
84785021
2023 01/03 14:58
可以做無票收入嗎?
樸老師
2023 01/03 15:01
同學你好
這個可以做的
84785021
2023 01/03 15:13
那如果,對方需要發(fā)票,我們在次年1月份開了發(fā)票,怎么做賬務處理
樸老師
2023 01/03 15:20
同學你好
先紅沖無票收入然后再做開票的分錄
84785021
2023 01/04 10:59
就是我們知道需要開票,但是12月底沒有開成,1月份才開,這樣12月份怎么做賬
樸老師
2023 01/04 11:06
同學你好
12月做未開票收入
84785021
2023 01/04 11:10
那我12月份做借:銀行 貸:主營業(yè)務收入
那我是1月份開票了,應該怎么做賬呢
樸老師
2023 01/04 11:16
同學你好
直接原分錄負數(shù)紅沖
然后再按照開的來做
這樣不影響2022年的損益
也不影響23年的
84785021
2023 01/04 11:34
直接紅沖銀行,這樣不對吧
84785021
2023 01/04 11:41
如果沖掉后期還要調整,那我直接做預收行嗎?今年換成了合同負債,做成預收可以嗎?
樸老師
2023 01/04 11:46
同學你好
你可以沖往來
然后再做往來
這樣銀行沒有變化
84785021
2023 01/04 11:50
但是1月份是必須開票的,12月份做往來,1月份沖往來,再做收入可以嗎?
樸老師
2023 01/04 11:57
同學你好
借預收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
貸銷項負數(shù)
然后
借預收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
這樣
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