問題已解決

老師,客戶之前有欠貨款未結(jié)清,客戶現(xiàn)在幫我們公司加工產(chǎn)品,客戶用這個(gè)加工款抵扣之前的貨款,會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/03 13:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借委托加工物資,貸應(yīng)收賬款。
2023 01/03 13:23
84784973
2023 01/03 13:25
要確認(rèn)收入嗎
84784973
2023 01/03 13:26
如果客戶提供原材料來抵扣之前欠的貨款,會(huì)計(jì)分錄怎樣做了
郭老師
2023 01/03 13:30
銀行之前的貨款已經(jīng)確認(rèn)了收入,不是嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后在借方有余額,現(xiàn)在你支付給他的加工費(fèi)現(xiàn)在不支付了,抵了這個(gè)應(yīng)收賬款不就可以了?
84784973
2023 01/03 13:35
如果客戶提供原材料來抵扣之前欠的貨款,會(huì)計(jì)分錄怎樣做了
郭老師
2023 01/03 13:37
借原材料,貸應(yīng)收賬款。
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