問題已解決
老師,您好,麻煩問下12月開具了負數(shù),沒開銷項,怎么申報增值稅呢
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速問速答你好,在你的負數(shù)銷售額里面填寫,但是你這個應該是保存不了,得去稅務局申報。
2023 01/03 13:57
84785036
2023 01/03 14:04
這樣風險大不大呢,我們是真實做業(yè)務呢,的確是12月沒開的發(fā)票,然后對方說他們發(fā)票夠了,所以要我們紅沖
郭老師
2023 01/03 14:08
你好,如果涉稅金額大的話有風險,你們實際有銷售。
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