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老師報印花稅,是一般納稅人小微企業(yè),這個減免性質(zhì)代碼和項目名稱里沒有減半征收這個選項,要怎么做?是由六稅兩費減半征收的吧

84784974| 提問時間:2023 01/03 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你表頭選擇享受六稅兩費減半,然后填寫了計稅依據(jù)保存之后,它會自動給你減半的,不用選擇的。
2023 01/03 17:16
84784974
2023 01/03 17:18
老師沒有可以操作選擇的地方
郭老師
2023 01/03 17:18
那你填寫計稅依據(jù),你看一下有給你減免吧。
84784974
2023 01/03 17:20
這個界面沒有可以填計稅依據(jù)的地方
郭老師
2023 01/03 17:24
你好,計稅金額這個不就是啊。
84784974
2023 01/03 17:25
這個我填完了他就是按照0.0003算的,沒減半
郭老師
2023 01/03 17:27
你好,那你找上一步表頭上方。
郭老師
2023 01/03 17:27
截圖完整的看一下的。
84784974
2023 01/03 17:29
就是這樣
郭老師
2023 01/03 17:34
你這個是不是稅源采集還沒有到申報表那一個。
84784974
2023 01/03 17:36
我知道了老師,提交后他跳轉(zhuǎn)政策界面了,那老師我填的這個金額是含稅的還是不含稅的?因為當(dāng)時也取得了進項票
郭老師
2023 01/03 17:36
你好,有合同金額嗎?沒有合同的按照不含稅的就可以。
84784974
2023 01/03 17:37
合同上沒有標(biāo)明金額,那就按照減去進項稅后的金額填就行是么
郭老師
2023 01/03 17:39
可以 可以安不含稅的
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