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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,收到工會(huì)退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?我們沒有開工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶
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速問速答工會(huì)退回來的錢的會(huì)計(jì)處理:交納時(shí):借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。退回時(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2023 01/04 11:23
84784953
2023 01/04 11:26
老師,我之前計(jì)提的是用借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),沒有其他應(yīng)付款科目
樸老師
2023 01/04 11:31
同學(xué)你好
那你付款的時(shí)候呢
84784953
2023 01/04 11:32
應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行
樸老師
2023 01/04 11:41
同學(xué)你好
這樣做就可以
84784953
2023 01/04 11:44
老師,退回來的款我是不是借銀行存款貸管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)紅字
樸老師
2023 01/04 11:48
退回來的直接沖減就可以
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