問題已解決
老師,之前幾年都沒有做認(rèn)證進項的分錄,現(xiàn)在要補錄嗎?
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速問速答你好; 需要的; 需要補做的??
2023 01/04 13:59
84785021
2023 01/04 14:03
那一整年一整年的調(diào)嗎,分錄是什么了?
meizi老師
2023 01/04 14:07
你好; 一起 在22年12月調(diào)增??
84785021
2023 01/04 14:28
老師,分錄怎么做?
meizi老師
2023 01/04 14:31
你好;? ?你這個待認(rèn)證進項稅? 的發(fā)票整個都沒有做賬嗎? ?
84785021
2023 01/04 14:33
是的,認(rèn)證的進項稅重來沒有做過賬。
meizi老師
2023 01/04 14:35
你好;? ?那你就跨年了。 借以前年度損益調(diào)整? ; 進項稅貸銀行存款;? 借利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
84785021
2023 01/04 14:38
為什么是貸銀行存款?繳納的增值稅是做了賬的。
meizi老師
2023 01/04 14:39
你好;? 你? ? 沒有做賬; 你這個是 沒有支付款了嗎 ?? 你 這個是什么發(fā)票的??
84785021
2023 01/04 14:42
就是增值稅認(rèn)證的,認(rèn)證的不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師
2023 01/04 14:46
你好 ;? 進項稅 認(rèn)證了做進項稅; 到時 抵扣增值稅;為什么要去做轉(zhuǎn)出? ?
84785021
2023 01/04 14:58
說錯了,是結(jié)轉(zhuǎn)。
就是以前都沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
meizi老師
2023 01/04 15:02
?你好 ;? ? ? 是可以借方余額 ; 關(guān)鍵是你現(xiàn)在是什么情況? ??
84785021
2023 01/04 15:20
就是我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)這一步,只是在繳稅的時候做了下面圖片這2筆。
meizi老師
2023 01/04 15:23
你好;? ?那現(xiàn)在不是說 認(rèn)證了 補做進項稅即可 ; 你之前發(fā)票都沒有做賬;我都給你咧了分錄 你做下??
84785021
2023 01/04 15:28
借以前年度損益調(diào)整 ; 進項稅貸銀行存款; 借利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
,這樣做嗎,但是為什么要貸銀行存款呀?
meizi老師
2023 01/04 15:33
你好;? ?你這個 補做發(fā)票; 難道你這個貸方不付款嗎 ? 這個成本費用發(fā)票哦? ?
84785021
2023 01/04 17:12
付款的分錄不是做了嗎?現(xiàn)在不是補結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅不就好了么。為什么要貸銀行存款?
meizi老師
2023 01/04 17:47
你好1;? 你之前付款怎么做賬的; 我看看之前分錄 。 你不是說這個發(fā)票你沒有做賬嗎? ;? ?
84785021
2023 01/04 17:57
結(jié)轉(zhuǎn)的沒有做賬的,但是繳稅的做賬了,剛剛那你的那個圖片就是繳稅的分錄哦,
meizi老師
2023 01/04 18:02
你付款了 之前怎么掛借方科目的 ;? ? 你是繳納稅費的科目做了 ; 你這個發(fā)票沒有做哦 ; 你難道這個成本費用發(fā)票 不做支付嗎? ?
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