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暫估收入和開票收入的差異如何調(diào)整

84784971| 提問時間:2023 01/04 18:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
舉例說明 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023 01/04 18:08
84784971
2023 01/04 18:13
我說的是收入,不是材料
易 老師
2023 01/04 18:16
暫估收入開了票的用紅沖或補開發(fā)票調(diào)整即,沒有開票的可以直接做憑證紅字或藍字調(diào)整。分錄還是原科目即可,跨年的通過以前年度損益科目除外
84784971
2023 01/04 18:18
我沖了當時的暫估,再按發(fā)票入賬。但是有差異啊,怎么調(diào)啊啊,請寫出分錄,謝謝。
易 老師
2023 01/04 18:22
沖了原分錄相當沒處理,再做發(fā)票正確的,不會有差異了的
84784971
2023 01/04 18:24
你到底懂不懂?。。。?!暫估和實際肯定有差異啊!?。?!發(fā)票比暫估的多要怎么弄!??!
易 老師
2023 01/04 18:30
舉例說明 暫做100,實開票150,暫估100,再紅沖-100,暫估就相當沒有處理,再按150開票記就不會有差異,明白了嗎
84784971
2023 01/04 18:42
那銷項稅的差異如何調(diào)整?當時估時多估了一點點稅,也報稅了,實際沒那么多
易 老師
2023 01/04 18:52
同學您好,小數(shù)差異的話,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
84784971
2023 01/04 19:05
想加你微信,平時可以咨詢,怎樣收費
易 老師
2023 01/04 19:09
你好, 是不可以的,平臺要處罰的
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