問題已解決

老師,請問我們之前公司買的房,現(xiàn)在轉(zhuǎn)給個(gè)人,需要開票嗎,怎么交稅?

84785034| 提問時(shí)間:2023 01/05 09:39
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,需要開發(fā)票的,需要過戶 交
2023 01/05 09:40
84785034
2023 01/05 09:41
現(xiàn)在我們就是準(zhǔn)備開200萬的發(fā)票,需要繳納什么稅老師
84785034
2023 01/05 09:42
19年開的發(fā)票了,然后一直沒有做固定資產(chǎn),22年說要轉(zhuǎn)出去才知道客戶用公司買了房
郭老師
2023 01/05 09:43
你現(xiàn)在可以補(bǔ)上的,賬上可以補(bǔ),之前的折舊也可以補(bǔ),你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
84785034
2023 01/05 09:44
小規(guī)模來的 現(xiàn)在補(bǔ)的話就做正常做賬補(bǔ)計(jì)提是嗎老師
郭老師
2023 01/05 09:46
你好,增值稅稅率5%, 附加稅6%,印花稅萬分之五減半, 土地增值稅參考這個(gè)土地增值稅以納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為計(jì)稅依據(jù),按照超率累進(jìn)稅率計(jì)算應(yīng)納稅額,其應(yīng)納稅額有以下兩種計(jì)算方法: 1.分步計(jì)算法,即按照每一級距的土地增值額乘以該級距相應(yīng)的稅率,分別計(jì)算各級次土地增值稅稅額,然后將其相加匯總,求得應(yīng)納稅額。其計(jì)算公式為: 應(yīng)納稅額=∑(每一級距的土地增值額×適用稅率) 這種分步計(jì)算法計(jì)算過程比較繁瑣,因此,在實(shí)際工作中,一般采用速算扣除法,以簡化計(jì)算過程。 2.速算扣除法,即按照增值額乘以適用稅率,減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)的簡便方法計(jì)算應(yīng)納稅額。具體計(jì)算公式如下: (1)增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50%的: 土地增值稅稅額=增值額×30% (2)增值額超過扣除項(xiàng)目金額50%,未超過100%的: 土地增值稅稅額=增值額×40%-扣除項(xiàng)目金額×5% (3)增值額超過扣除項(xiàng)目金額100%,未超過200%的: 土地增值稅稅額=增值額×50%-扣除項(xiàng)目金額×15% (4)增值額超過扣除項(xiàng)目金額200%的: 土地增值稅稅額=增值額×60%-扣除項(xiàng)目金額×35% 上述公式中的5%、15%、35%均為速算扣除系數(shù)。 (2)計(jì)算程序 1.計(jì)算扣除項(xiàng)目金額。如系轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物的,應(yīng)計(jì)算評估價(jià)格,再確定扣除項(xiàng)目金額。 評估價(jià)格=重置成本價(jià)×成新度折扣率 2.計(jì)算增值額。 增值額=轉(zhuǎn)讓收入額-扣除項(xiàng)目金額 3.計(jì)算增值額占扣除項(xiàng)目金額的比重(以下簡稱“增值率”)。 增值率=增值額÷扣除項(xiàng)目金額×100% 4.依據(jù)增值率確定適用稅率。 5.依據(jù)適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。 應(yīng)納稅額=增值額×適用稅率-扣除項(xiàng)目金額×速算 企業(yè)所得稅,按照利潤,利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%。
郭老師
2023 01/05 09:46
如果開普通發(fā)票,季度45萬可以免增值稅,超過的全額交。
84785034
2023 01/05 09:47
買的時(shí)候,350萬,轉(zhuǎn)讓出去200萬,按照開票的這200萬交是嗎老師
郭老師
2023 01/05 09:47
是的,是的,是這么做的。
84785034
2023 01/05 09:49
客戶說他什么稅都搞定了,然后只要想辦法開出200萬的普票就行,然后是不是要讓他提供完稅證明
郭老師
2023 01/05 09:51
你好,那就是對方承擔(dān)了稅款就是了。
84785034
2023 01/05 10:04
好的我們問問先,但是我們有開發(fā)票出去,不是相當(dāng)于有收入了嗎老師,我們這個(gè)要怎么處理
郭老師
2023 01/05 10:05
哦,對的,是的,你們申報(bào)稅款,繳納的稅款讓對方再返給你們。
84785034
2023 01/05 10:08
不是很懂,就是我們還需要申報(bào)稅的是嗎?就是要正常申報(bào)土地增值稅,還有企業(yè)所得稅,就是按照正常的開票收入那樣申報(bào)增值稅附加稅以及企稅。然后就是稅率不同??蛻粽业氖堑谌街薪檗k理的,一直說不用交稅了,第三方真的懂嗎?
郭老師
2023 01/05 10:10
幫你開了發(fā)票,你們單位需要申報(bào)的,這個(gè)是你單位的收入。
郭老師
2023 01/05 10:10
按照正常開發(fā)票的申報(bào)繳納就可以的。
84785034
2023 01/05 11:03
那個(gè)中介估計(jì)是房產(chǎn)中介啥的 他們好像不太知道 一直說購買方承擔(dān)稅,購買方承擔(dān)也是要我們公司申報(bào),然后把錢給我們對吧
郭老師
2023 01/05 11:04
你好是的,是這么做的。
84785034
2023 01/05 11:05
中介那邊一直說不用交稅 他們估計(jì)是不懂吧
郭老師
2023 01/05 11:06
你好,那你們單位交了,然后人再收回來,這不就是沒有交稅嗎?他也沒有說你不需要申報(bào)吧。
郭老師
2023 01/05 11:06
你交了錢,然后另一邊又給你了,這誰負(fù)擔(dān)?是不是對方企業(yè)負(fù)擔(dān)?
84785034
2023 01/05 11:06
對方是個(gè)人
郭老師
2023 01/05 11:07
不管對方是誰,就是他出錢給你玩,只要說好了這個(gè)就可以啊。
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