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已結(jié)賬的記賬憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么處理?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/05 16:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)于已經(jīng)結(jié)賬的會(huì)計(jì)憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,如果沒(méi)有跨年的,企業(yè)可以先用紅字憑證沖減之前錯(cuò)誤的憑證,然后按正確的憑證錄入,如果是跨年不涉及損益類(lèi)的憑證,也可以這樣操作,如果涉及損益類(lèi)的,則應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整,涉及對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)也應(yīng)該調(diào)整
2023 01/05 16:28
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