問題已解決
郭老師,我現(xiàn)在做增值稅各科目年末結(jié)平處理,結(jié)轉(zhuǎn)后不平,貸方比借方多出一個本月進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,您看是哪里問題?辛苦您幫看看
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速問速答你看下你賬上有進項轉(zhuǎn)出嗎?這個進項轉(zhuǎn)出發(fā)生額應(yīng)該在貸方的,你截圖你的科目余額表看一下
2023 01/06 17:21
84784960
2023 01/06 17:24
郭老師,有進項轉(zhuǎn)出,是的,發(fā)生額在貸方
郭老師
2023 01/06 17:25
截圖最后的科目余額。
84784960
2023 01/06 17:25
您看,是這樣,上月進項留抵38344.52,做了留抵退稅,本月退回38344.52,我將38344.52本月計入進項轉(zhuǎn)出了
84784960
2023 01/06 17:26
結(jié)果年末結(jié)平增值稅各科目,借貸方就差額是這個38344.52,不知什么原因啊,辛苦您幫看看哪里問題
郭老師
2023 01/06 17:27
那你應(yīng)該借銀行放款,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個,
然后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
看下是不是這個
進項留底在哪個科目
84784960
2023 01/06 17:29
截圖金額一欄就是最后的科目余額,留抵退稅按您說的做了賬務(wù)處理,進項留抵沒處理
84784960
2023 01/06 17:29
進項留抵就在進項稅額里
84784960
2023 01/06 17:30
然后 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,我沒做這一步處理郭老師,這一步什么時候做?
84784960
2023 01/06 17:32
借銀行存款,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,我只做了這步,收到留抵退稅時
84784960
2023 01/06 17:37
辛苦您看一下,這是完整應(yīng)交稅費科目余額
郭老師
2023 01/06 17:37
你把進項和銷項分別在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784960
2023 01/06 17:38
你把進項和銷項分別在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,郭老師這步是什么意思?我不太明白啊
84784960
2023 01/06 17:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,我沒做這一步處理郭老師,是因為這個原因嗎?
郭老師
2023 01/06 17:45
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
2023 01/06 17:45
現(xiàn)在把所有的余額都清理了,試一下。
84784960
2023 01/06 17:47
試了,結(jié)不平,借貸方相差一個上月進項留抵,留抵退稅的,本月計入進項轉(zhuǎn)出的金額,您看怎么回事呢?
郭老師
2023 01/06 17:51
留底稅款是多少?你沒有計算,轉(zhuǎn)出之前,留底是正確的。
84784960
2023 01/06 17:56
郭老師,我問您一下,做了進項轉(zhuǎn)出,然后是不是應(yīng)該再做:借 進項轉(zhuǎn)出,貸 未交增值稅這一步?我好像做錯了,沒做以上這一步,而是直接做的借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,我想問您,進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是不應(yīng)該包括在轉(zhuǎn)出未交增值稅里?
郭老師
2023 01/06 18:01
郭老師,我問您一下,做了進項轉(zhuǎn)出,然后是不是應(yīng)該再做:借 進項轉(zhuǎn)出,貸 未交增值稅這一步?
對
郭老師
2023 01/06 18:02
而是直接做的借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,
這個是轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
我想問您,進項稅額轉(zhuǎn)出,
是不是不應(yīng)該包括在轉(zhuǎn)出未交增值稅里?
包含在里面
84784960
2023 01/06 18:07
郭老師,我上月進項留抵,然后留抵退稅了,本月收到留抵退稅時我做了將這部分退稅金額計入進項轉(zhuǎn)出,您看沒問題吧?然后本月需要繳納增值稅,我也做了轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅的處理,但就是年末結(jié)平增值稅各科目時,借貸方相差這個留抵退稅的金額,咋辦呢?哪里的問題呢?辛苦您幫看看吧,謝謝
郭老師
2023 01/06 18:10
第一個是正確的,沒有問題,
第二個你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,你是怎么算出來的?
84784960
2023 01/06 18:13
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅做的:借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,金額是:銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出,沒做第一個直接借進項轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅,您看這個留抵退稅了,將留抵退稅金額計入了進項轉(zhuǎn)出,還需要做哪步處理?是不是就是這個留抵退稅弄的,我結(jié)平增值稅余額時就借貸方相差這個留抵退稅金額
郭老師
2023 01/06 18:17
結(jié)轉(zhuǎn)的不對,不應(yīng)該加進項轉(zhuǎn)出了,進項轉(zhuǎn)出從你的流底里面,你是銷項減去進項,按照這個來交稅,你看一下你的稅務(wù)局里面。
郭老師
2023 01/06 18:17
進項轉(zhuǎn)出你沒有交稅
84784960
2023 01/06 18:22
您看這樣對嗎?我做:借 進項轉(zhuǎn)出,貸 未交增值稅,然后 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅<不含進項轉(zhuǎn)出>,貸未交增值稅,這樣對嗎?也就是留抵退稅這種情況,進項轉(zhuǎn)出不包含在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項減去進項?對嗎老師?還是怎樣呢?
郭老師
2023 01/06 18:25
你好,第一個分路不對,應(yīng)該是借進項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后再做你下面的
Two。
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