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老師,公司員工寫了個預(yù)支費用5000元,業(yè)務(wù)招待費,但沒有發(fā)票,公司同意他支出 ,這種情況我要如何做賬?

84785018| 提問時間:2023 01/07 16:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借管理費用業(yè)務(wù)招待費 貸庫存現(xiàn)金
2023 01/07 16:51
84785018
2023 01/07 16:53
老師,說是沒有發(fā)票,這種情況也可以入賬嗎?只有一個預(yù)支單,業(yè)務(wù)招待費的。并且款已經(jīng)給他了
84785018
2023 01/07 16:53
發(fā)票他說沒有,不能提供。
東老師
2023 01/07 17:19
是滴,但是這筆費用需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785018
2023 01/07 17:29
老師,隨附預(yù)支單子做費用憑證是嗎?
東老師
2023 01/07 17:38
是的,沒錯就是這么操作的
84785018
2023 01/07 19:26
老師,如果這個發(fā)票是2023年開出來的呢?
東老師
2023 01/07 19:29
在2023年匯算清繳前開出就行
84785018
2023 01/07 23:37
2023年開出發(fā)票放在2022年憑證后面?還是如何處理
東老師
2023 01/08 05:38
放在2022年憑證里面就行了
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