問題已解決

1月份計提工資,借管理費用\\\\\\\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費1000,貸:應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元,貸方,沒有分應付職工薪酬\\\\\\\\福利費1000,貸,應付職工薪酬\\\\\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000,這又怎么辦?

84784947| 提問時間:2023 01/08 10:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 沒有分不要緊的
2023 01/08 10:44
84784947
2023 01/08 10:56
由于自己表達能力有限,我的問題老師可看的明白,不分也可以,我就不調整了,如果調整怎么調整
小菲老師
2023 01/08 10:58
同學,你好 借:應付職工薪酬工資9000元 貸:應付職工薪酬福利費1000 貸,應付職工薪酬工資8000
84784947
2023 01/08 11:01
這個分錄不對
小菲老師
2023 01/08 11:02
同學,你好 哪里不對?
84784947
2023 01/08 11:09
因為我付工資,借,應付賬款\\工資9000元
小菲老師
2023 01/08 11:11
同學,你好 第一個問題不是:借應付職工薪酬工資9000,怎么現在是借:應付賬款工資9000元
84784947
2023 01/08 11:28
老師計提借管理費用\\工資8000,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\工資8000,應付職工薪酬\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\工資9000,這怎么調賬?
小菲老師
2023 01/08 11:32
同學,你好 不用調整,你支付的時候直接沖掉了應付職工薪酬
84784947
2023 01/08 12:06
您好! 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:應付職工薪酬-福利費1000 借:應付職工薪酬-福利費1000 貸:應付職工薪酬-工資1000
小菲老師
2023 01/08 12:14
同學,你好 什么問題?
84784947
2023 01/08 13:10
這樣調賬可以嗎?對嗎?
小菲老師
2023 01/08 16:21
同學,你好 你這是做負數分錄,可以的
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