問(wèn)題已解決

老師好,我想問(wèn)一下,我中途接賬,根據(jù)科目余額表錄入以后,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,賬套里的期初和申報(bào)表的期初對(duì)不上該怎么辦?著急知道,那位老師能幫我下,拜托了!

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/08 23:18
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 需要將年初至建賬前的科目發(fā)生額初始化,然后才可以和申報(bào)表的數(shù)值保持一致
2023 01/08 23:21
立峰老師
2023 01/08 23:22
前提是賬面年初數(shù)與申報(bào)表數(shù)一樣
立峰老師
2023 01/08 23:22
另外初始化不懂問(wèn)軟件公司
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