問題已解決

老師,這個月的增值稅申報表數(shù)據(jù)不對,然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對不上,怎么去調(diào)整呢

84784974| 提問時間:2023 01/09 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個差異很大嗎?還是四舍五入的差異?
2023 01/09 08:58
84784974
2023 01/09 09:04
在其它免稅額那里,我上月開了免稅發(fā)票369846元,但電子稅務局上的增值稅申報表只有170550元,開了137500的專票,按3%的增收率,稅應該是4004.83元,但增值稅申報上顯示的是4004.86,相差了0.03,不知怎么處理
郭老師
2023 01/09 09:07
四舍五入的差異,你可以放到營業(yè)外收支的,這個不影響。
84784974
2023 01/09 09:09
我現(xiàn)在是調(diào)不了啊,我有199296元是銷售貨物,在那個報表上也增寫不到
郭老師
2023 01/09 09:13
讓你賬上調(diào)整,不讓你在申報表里面修改。
郭老師
2023 01/09 09:13
銷售貨物的自己填寫不了,是灰色的嗎?如果是的話,你看一下你的稅種認定里面是不是沒有銷售貨物的增值稅稅種認定沒有,再讓你稅務局給你增加上一個。
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