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老師,我想問下怎么沖銷以前年度暫估入庫,沖銷了新的憑證怎么做,怎么調(diào)整以前年度損益,新的發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785020| 提问时间:2023 01/09 09:05
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金牌答疑老师
职称:注冊會計師
沖銷以前年度暫估入庫的步驟如下: 1. 在新的憑證中,將暫估入庫的借方科目記錄為貸方,將暫估入庫的貸方科目記錄為借方; 2. 將新的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的步驟如下: a. 在新的憑證中,將發(fā)票的借方科目記錄為貸方,將發(fā)票的貸方科目記錄為借方; b. 在新的憑證中,將發(fā)票的借方科目記錄為貸方,將發(fā)票的貸方科目記錄為借方; c. 在新的憑證中,將發(fā)票的借方科目記錄為貸方,將發(fā)票的貸方科目記錄為借方; d. 在新的憑證中,將發(fā)票的貸方科目記錄為應(yīng)付賬款科目,將發(fā)票的借方科目記錄為成本科目; 3. 調(diào)整以前年度損益的步驟如下: a. 在新的憑證中,將損益科目的借方科目記錄為貸方,將損益科目的貸方科目記錄為借方; b. 在新的憑證中,將損益科目的借方科目記錄為貸方,將損益科目的貸方科目記錄為應(yīng)收賬款科目; c. 在新的
2023 01/09 09:14
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