問(wèn)題已解決

做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)提管理費(fèi)用工資是負(fù)數(shù)!發(fā)現(xiàn)是上個(gè)季度計(jì)提錯(cuò)了怎么辦?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/09 10:45
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證
先做一筆相反的分錄沖平,然后再做一筆更正的正確分計(jì)分錄就可以了
2023 01/09 10:57
84784961
2023 01/09 12:16
好的謝謝老師
84784961
2023 01/09 12:19
我能不能直接做一筆沖平不做更正分錄
陳珊萍老師
2023 01/09 12:26
做分錄沖平后,是要做一筆正確的會(huì)計(jì)分錄的,不做更正分錄,那整個(gè)報(bào)表下來(lái),數(shù)據(jù)就是有誤的
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