問題已解決
老師,請問3月有收入,未開票,直到8月份成本票才回來,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是在8月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?8月當(dāng)月沒有收入
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速問速答其實你3月就可以預(yù)估成本的?,F(xiàn)在8月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
2023 01/09 17:20
84785026
2023 01/09 18:41
老師,您看下我做的對不對
3月銷售收入3萬
先暫估成本
借:庫存商品 2萬
貸:應(yīng)付賬款_暫估款 2萬
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 2萬
貸:庫存商品 2萬
4月紅沖了
借:庫存商品 紅字2萬
貸:應(yīng)付賬款_暫估款 紅字兩萬
8月份收到成本票 2萬5
這個分錄咋做啊
家權(quán)老師
2023 01/09 22:03
你是一般納稅人還是小規(guī)模?
84785026
2023 01/10 15:59
小規(guī)模,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
家權(quán)老師
2023 01/10 16:30
你4月發(fā)票沒到為啥要紅沖呢?
84785026
2023 01/10 17:06
那是等到拿到發(fā)票再沖嗎?
現(xiàn)在是我暫估的成本金額低于了我拿回來發(fā)票的金額,這個分錄我不會做,所以才造成了上面的那些分錄
家權(quán)老師
2023 01/30 10:48
是的,就是要等發(fā)票到了先沖,再按發(fā)票的金額做賬
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