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老師, 同事有很多沒報(bào)銷的發(fā)票,12月要入賬嗎,怎么入,但是款都是在1月份打的款

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/10 09:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,12月份是需要入賬。
2023 01/10 09:40
84784973
2023 01/10 09:42
分錄怎么做呢, 12月的票,有的票現(xiàn)金是1月份給的 有票還沒報(bào)銷。請(qǐng)老師說下實(shí)操中如何處理?
東老師
2023 01/10 09:43
借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。
84784973
2023 01/10 09:45
其他應(yīng)付款就掛 是誰手里需要報(bào)銷的票是這意思嗎?(我們都是員工先墊付原則)
東老師
2023 01/10 09:45
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
84784973
2023 01/10 09:46
還是掛 收到發(fā)票眉頭名稱
東老師
2023 01/10 09:46
這個(gè)計(jì)入到員工名下
84784973
2023 01/10 09:47
等明年報(bào)銷 了 就直接沖其他應(yīng)付款是嗎
東老師
2023 01/10 09:48
對(duì)的,沖銷其他應(yīng)付款就行了
84784973
2023 01/10 09:49
老師 我還想問下 采購車輛發(fā)票,因?yàn)槲覀兤囦N售,但是有不少庫存,我是為了保證稅負(fù)認(rèn)證的,那么這些要什么處理方法嗎。
東老師
2023 01/10 09:50
抱歉,這個(gè)我就不太確定了。
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