問題已解決

老師,我想問下總公司代為抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,我們下面子公司該怎么做賬,是否是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款 正數(shù)

84784996| 提問時(shí)間:2023 01/10 10:10
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,代為抵扣,非獨(dú)立核算分公司嗎?怎么是子公司呢
2023 01/10 10:16
84784996
2023 01/10 10:23
相當(dāng)于我們算總公司下面的一個(gè)部門,但是單獨(dú)核算,有自己的賬,沒有法人,發(fā)票是開的總公司
小小霞老師
2023 01/10 10:28
有營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?這種沒有獨(dú)立法人,是分公司吧
84784996
2023 01/10 10:33
沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,就相當(dāng)于一個(gè)部門,只是獨(dú)立核算而已
小小霞老師
2023 01/10 10:39
你可以做分錄,但是你要考慮之后部門是直接拿錢給你們,還是發(fā)票給你們,直接拿錢的話,那你的應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)表就對(duì)不上
84784996
2023 01/10 10:48
我們已經(jīng)把 進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票拿給他們抵扣了,他們肯定也不會(huì)給我們錢,只有掛賬了,現(xiàn)在就是要問哈分錄怎么做,像我那樣是不是正確的
84784996
2023 01/10 12:55
該怎么做分錄了
小小霞老師
2023 01/10 14:25
你這樣做分錄的話,到時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)科目跟申報(bào)表平不了,如果是內(nèi)賬的話可以
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