問題已解決
您好,本月收到專用發(fā)票運費發(fā)票,下月抵扣,本月的分錄怎么做,謝謝
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速問速答你好,學(xué)員
借管理費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅
貸銀行存款
2023 01/10 14:15
84785029
2023 01/10 14:16
好的,謝謝,如果本月沒有銷項,這個月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
冉老師
2023 01/10 14:21
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員
84785029
2023 01/10 14:26
好的,謝謝老師
冉老師
2023 01/10 14:27
不客氣,祝你工作順利
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