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12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月收到發(fā)票時(shí): 如何入賬?

84785000| 提問時(shí)間:2023 01/10 16:58
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023 01/10 17:00
84785000
2023 01/10 17:05
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。 借生產(chǎn)成本-直接材料-113,貸:原材料-113; 收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;
venus老師
2023 01/10 17:10
收到了發(fā)票就是借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸應(yīng)付賬款
84785000
2023 01/10 17:15
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。 借生產(chǎn)成本-直接材料-113,貸:原材料-113; 收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料100,貸:原材料100; 生產(chǎn)成本和原材料都有差額13了?
venus老師
2023 01/10 17:16
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。 收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款113。
84785000
2023 01/10 17:18
原材料余額負(fù)數(shù)13,可以嗎
venus老師
2023 01/10 17:21
同學(xué)想請(qǐng)問你們就進(jìn)113領(lǐng)用113嗎
84785000
2023 01/10 17:23
12月全部用完了
84785000
2023 01/10 17:24
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料100,貸:原材料100;(原材料借方差額13) 1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。 收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款113。(原材料借方差額-13)這樣?
venus老師
2023 01/10 17:31
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料100,貸:原材料100;(原材料借方差額13) 1月沖紅:借:原材料-113;貸:應(yīng)付賬款-暫估-113。 收到發(fā)票:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13;貸:應(yīng)付賬款113。(原材料借方差額-13)這樣?
venus老師
2023 01/10 17:32
你好這樣沒錯(cuò),同學(xué)
84785000
2023 01/10 17:43
終于搞明白了,謝謝老師
venus老師
2023 01/10 18:02
好的同學(xué)。祝你生活愉快
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