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剛買航天的開票軟件,航天信息開的490的專票和技術維護費的330的專用普通發(fā)票 是不是都是直接在申報納稅的時候填全額減免就可以了?分錄要怎么做呢?

84784961| 提問時間:2017 07/20 09:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的。購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017 07/20 09:05
84784961
2017 07/20 09:15
好的 謝謝老師 但是我去年買的時候只是做了分錄沒有申報減免稅額 因為當時沒有收入,稅局說抵減不了。我一直放著就沒有申報,已經差不多一年了,如果我不申報會有影響嗎?我打算從今年扣的技術服務費的330開始申報 ,可以嗎?謝謝老師
宋生老師
2017 07/20 09:20
你好!你可以不抵減的。沒有規(guī)定必須要抵減,只是可以抵減而已
84784961
2017 07/20 09:22
@宋老師:那我不抵減的話 那我分錄是照常那樣做 只是不做申報 是吧?還是說直接就費用化了
宋生老師
2017 07/20 09:22
你好!是的。直接做費用了。
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