問題已解決

老師對(duì)方給我們開錯(cuò)票了 我已經(jīng)認(rèn)證了 這個(gè)月對(duì)方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做? 一張管理費(fèi)用修理費(fèi)的發(fā)票 當(dāng)時(shí)借 管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/10 20:28
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,請(qǐng)確認(rèn)對(duì)方是否真的開錯(cuò)了發(fā)票,如果確認(rèn)是開錯(cuò)了,可以向?qū)Ψ缴暾?qǐng)重新開具正確發(fā)票,并要求對(duì)方在原發(fā)票上標(biāo)明“作廢”字樣; 其次,紅沖發(fā)票必須由對(duì)方開具,對(duì)方開具紅沖發(fā)票后,由發(fā)票購(gòu)買方在收到發(fā)票后,在增值稅普通發(fā)票核銷及紅字發(fā)票報(bào)送申請(qǐng)表上填寫“紅沖”,由其經(jīng)營(yíng)單位開具管理費(fèi)用紅字修理費(fèi)發(fā)票; 最后,由發(fā)票報(bào)銷方在記賬憑證上填寫“借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款”,當(dāng)月抵扣銷項(xiàng)稅;未來發(fā)生的報(bào)銷視為未納稅收入,記入稅前利潤(rùn)表,在計(jì)提稅金時(shí)同時(shí)計(jì)提應(yīng)納稅收入額,在下期繳稅時(shí)一并繳納,并作為稅負(fù)的一部分。 拓展知識(shí): 紅字發(fā)票是指應(yīng)開具的發(fā)票的數(shù)額與應(yīng)付的金額數(shù)不相符,重新開具的發(fā)票,修改發(fā)票的內(nèi)容時(shí)可以用紅字發(fā)票,可以把原有發(fā)票的內(nèi)容以紅字“作廢”,重新開具一張新的發(fā)票。紅字發(fā)票的開具需要滿足發(fā)票的開具要求,并在原發(fā)票上標(biāo)明“作廢”字樣,由稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核。
2023 01/10 20:38
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