問(wèn)題已解決

年末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),賬上:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))780,其他未認(rèn)證的 在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里。期末有留底

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借用交稅費(fèi)用交等值稅銷項(xiàng)200, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅580, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)780
2023 01/11 10:48
84785036
2023 01/11 11:02
老師寫(xiě)的 沒(méi)有看懂
郭老師
2023 01/11 11:03
你好,把肖像和鏡像分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785036
2023 01/11 11:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))200;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅580;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)780。。。這樣未交稅費(fèi)是個(gè)負(fù)數(shù)哦
郭老師
2023 01/11 11:09
我表示有留底的,沒(méi)有問(wèn)題啊。
84785036
2023 01/11 11:13
在資產(chǎn)負(fù)債表里 是填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面嗎
郭老師
2023 01/11 11:18
對(duì)的,是的,是這么做。
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