問題已解決
小規(guī)模,3%稅率,收到貨物,但是未收到發(fā)票,入庫和出庫的分錄怎么做?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
出庫
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017 07/20 21:29
鄒老師
2017 07/20 21:34
老師,我是這樣做的,入庫時 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,出庫時 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費。。。。望老師依次回答我3個問題,,第1:我這樣做是對還是錯?第2:入庫時不需要做增值稅嗎?第3:次月收到發(fā)票后如何沖掉暫估的分錄?
鄒老師
2017 07/20 21:35
1,如果是工程企業(yè),可以這樣處理
2,不需要考慮增值稅
3,借;應(yīng)付賬款 ——暫估 貸;原材料
鄒老師
2017 07/20 21:37
@鄒老師:再重復(fù)問一下第3個問題,次月我沖暫估的分錄這樣寫是否可以?借:原材料 -10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10萬(紅字)
鄒老師
2017 07/20 21:38
你好,可以的,就是這樣沖銷暫估
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