問題已解決

您好老師,我們攤銷的物業(yè)費是通過其他流動資產(chǎn)-待攤物業(yè)費科目進行核算,五月份有做一筆,借:費用 貸:其他流動資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(項目掛錯),7月發(fā)現(xiàn)項目掛錯后沖回:借:費用(負數(shù)) 借:其他流動資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(正確項目),然后按照正確項目又記了一筆,借:費用 貸:其他流動資產(chǎn)-待攤物業(yè)費,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他流動資產(chǎn)-待攤物業(yè)費發(fā)生額多了一筆,因為沖回的時候應(yīng)該計入貸方負數(shù),這筆需要調(diào)整嗎?是不是得補記一筆,借:其他流動資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(負數(shù)) 貸:其他流動資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(負數(shù))

84784974| 提問時間:2023 01/12 09:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要調(diào)回的,否則明細不對的
2023 01/12 09:35
84784974
2023 01/12 09:37
那就是做個負數(shù)是吧?
暖暖老師
2023 01/12 09:37
嗯,一正一副這里需要的
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