問題已解決
老師,以前多記了應(yīng)收賬款,當(dāng)時開票系統(tǒng)作廢了,發(fā)票沒有蓋作廢章。就做賬了?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
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速問速答你好,現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,借議應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
2023 01/12 11:35
84785039
2023 01/12 11:38
當(dāng)時當(dāng)月開始系統(tǒng)就作廢了。只是做賬的時候又做了。如果直接做負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入跟稅務(wù)局申報的又不一樣了
郭老師
2023 01/12 11:41
你好,那你修改申報表吧,系統(tǒng)已經(jīng)作廢了,你申報的就不對了。
84785039
2023 01/12 11:47
增值稅報表跟我報的年報收入數(shù)據(jù)不一樣。
郭老師
2023 01/12 11:50
你賬上多多了,他可不就是不一致,你的增值稅填寫的是正確的,所得稅填寫的是不對的吧。
84785039
2023 01/12 11:52
如果不調(diào)的話。稅務(wù)局能比對出來嗎
郭老師
2023 01/12 11:53
對的,可以比對出來的。
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