问题已解决
老師好,年底做賬有什么問題是需要注意的?望提醒一下
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年終結(jié)賬的時候是先計提所得稅費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,在把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,在計提法定盈余公積,最后再把利潤分配_盈余公積轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,順序
2023 01/12 11:49
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2023 01/12 16:26
嗯嗯謝謝老師,還有是不是應(yīng)付賬款超過幾年掛賬上會轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?那我們一直暫估入庫,發(fā)票到了再紅沖再入庫存,那這樣應(yīng)付賬款一直都有,有影響嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/12 16:31
這個應(yīng)付賬款不能虛估呀
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