問(wèn)題已解決

老師,2022年1月收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,當(dāng)時(shí)記賬為:借:銀行存款3000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)返還3000 結(jié)轉(zhuǎn): 借:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)返還3000 貸:本年利潤(rùn) 3000 當(dāng)前在做2022.12月份的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)1月份記賬用錯(cuò)了科目,應(yīng)該使用 其他收益 科目,該如何調(diào)整呢?(備注:記賬軟件中,其他收益科目需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn))

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 貸其他收益,這個(gè)其他收益月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,不用手動(dòng)的,它是損益類的科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 01/12 11:57
84784973
2023 01/12 11:59
老師,我這個(gè)記賬軟件不自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 其他收益 科目,需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 那我需要額外再做的是: 借:其他收益 貸:本年利潤(rùn) 對(duì)嗎?
郭老師
2023 01/12 12:01
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784973
2023 01/12 12:01
好的,謝謝老師解答~
郭老師
2023 01/12 12:03
不用客氣,工作愉快。
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