问题已解决
老師,項(xiàng)目成本在22年發(fā)生并且已經(jīng)完工但沒驗(yàn)收,發(fā)票一直都沒開,會(huì)在23年開,收入要在22年確認(rèn)嗎
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學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023 01/12 19:09
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2023 01/12 19:15
確認(rèn)的這部分收入當(dāng)前需要繳納增值稅嗎
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/12 19:23
是的沒錯(cuò), 是這樣的要的
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2023 01/12 19:25
那23年開票再怎么繳納增值稅?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/12 19:29
同學(xué)您好,你好一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
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