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問(wèn)一下2022年12月份開(kāi)的代開(kāi)專(zhuān)票 這個(gè)月報(bào)稅 當(dāng)時(shí)就交了一部分稅 這個(gè)月做賬的時(shí)候就把12月交了的稅給做上賬吧 是的,您需要在2022年12月份開(kāi)的代開(kāi)專(zhuān)票中報(bào)稅,并且在做賬的時(shí)候把12月交了的稅給做上賬。 那這個(gè)之前做賬的一樣 之前開(kāi)票計(jì)提現(xiàn)在代開(kāi)也計(jì)提吧 但做賬增值稅得計(jì)提吧 就算當(dāng)時(shí)開(kāi)完就交了增值稅了 是的,之前開(kāi)票計(jì)提的稅款也需要在代開(kāi)專(zhuān)票中計(jì)提,以確保稅款的準(zhǔn)確性。 但做賬增值稅得計(jì)提吧 就算當(dāng)時(shí)開(kāi)完就交了增值稅了

84785040| 提问时间:2023 01/13 09:53
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
是的,即使當(dāng)時(shí)開(kāi)完就交了增值稅,也需要在代開(kāi)專(zhuān)票中計(jì)提增值稅,以確保稅款的準(zhǔn)確性。
2023 01/13 10:06
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