問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè),11月出口發(fā)票開錯(cuò),12月沖紅重開,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,那個(gè)出口發(fā)票收入填在哪里,做做內(nèi)銷申報(bào),還是做那個(gè)出口免抵退哪里

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 11:38
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按照稅務(wù)局的要求,生產(chǎn)企業(yè)11月出口發(fā)票開錯(cuò),12月沖紅重開的,要申報(bào)增值稅的話,應(yīng)將11月的出口發(fā)票收入填在內(nèi)銷合計(jì)金額中,然后將12月的出口發(fā)票收入填寫在出口免抵退金額中,從而合理申報(bào)增值稅。有一點(diǎn)需要注意,12月沖紅重開的出口發(fā)票,要嚴(yán)格遵守相關(guān)的申報(bào)規(guī)定,否則容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到,從而影響申報(bào)的準(zhǔn)確性和準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí):申報(bào)增值稅的時(shí)候,有些企業(yè)由于出口發(fā)票填寫錯(cuò)誤,而導(dǎo)致無(wú)法正確申報(bào),此時(shí)可以采用沖紅重開出口發(fā)票的辦法來(lái)解決這一問(wèn)題,但同時(shí)也要做到按照相關(guān)的規(guī)定來(lái)申報(bào),以免因?yàn)榧?xì)節(jié)方面的失誤而被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到。
2023 01/13 11:50
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